老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師我給對方開庫房管理費(fèi)發(fā)票是一年的,收錢也是一年的,我該怎么確認(rèn)收入和交稅?
答: 你好,直接按照開的發(fā)票來做就可以了,不用分期確認(rèn)收入
管理人一次性收取3年的管理費(fèi),可不可以按年度確認(rèn)收入,開一張發(fā)票?
答: 你好!不可以,如果你一次開了發(fā)票就要在開票的時(shí)候確認(rèn)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果之前收取的掛靠管理費(fèi)沒開發(fā)票給對方,也未確認(rèn)收入,現(xiàn)在要確認(rèn)收入應(yīng)該怎么處理,老師
答: 你好!掛靠本身是不允許的。你要開就開服務(wù)費(fèi)發(fā)票。然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等。


四葉草 追問
2020-06-09 08:23
樸老師 解答
2020-06-09 08:24
四葉草 追問
2020-06-09 08:37
樸老師 解答
2020-06-09 08:40
四葉草 追問
2020-06-09 09:44
樸老師 解答
2020-06-09 09:45