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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-09 08:44

您好,您的處理是正確的,暫估不考慮進(jìn)項(xiàng)稅。所以本月先將計(jì)提暫估分錄紅字沖回,再按發(fā)票金額做正確入庫(kù)即可。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 14:35

老師我之前是做的借原材料70萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估70萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn),貸原材料70萬(wàn),我現(xiàn)在紅沖,是怎么寫(xiě)分錄

小林老師 解答

2020-06-09 14:40

您好,感謝您的回復(fù)。根據(jù)您的描述,參考分錄,借原材料-70貸應(yīng)付賬款~暫估-70借原材料70應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。若發(fā)票不含稅金額與原材料暫估金額之間的差異,調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整。您看下是否還有不理解的地方。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 15:02

是今年的,不是去年的,是不是只調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,我現(xiàn)在收到了一張含稅的發(fā)票70萬(wàn)

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 15:11

借原材料-70萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估70萬(wàn)。然后再做正確的借原材料619469萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80531,貸應(yīng)付賬款70萬(wàn)  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-80531 貸啥?我有點(diǎn)暈

小林老師 解答

2020-06-09 15:29

您好,您的處理是非常正確的。您原暫估部分已全部計(jì)入成本,所以多暫估部分沖減成本。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 15:35

貸方我不知道寫(xiě)什么

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 15:36

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-80531,貸原材料-80531嗎

小林老師 解答

2020-06-09 15:45

您好,分錄是借原材料80531借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-80531,與貸方無(wú)關(guān)。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 16:26

兩個(gè)借方嗎?老師,我沒(méi)碰到過(guò)這個(gè),不太懂

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 16:26

借原材料80531,和貸-80531不是一個(gè)意思嗎

小林老師 解答

2020-06-09 16:33

您好,結(jié)果是一樣的。但代表的意義不一樣。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 16:36

老師為什么是兩個(gè)借方呢?我的認(rèn)知里面就是一借一貸,有哪個(gè)課程講到這個(gè)嗎

小林老師 解答

2020-06-09 16:39

您好,分錄不一定都有借貸方,比如收銀行利息,就是借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息收入(紅字)。并且沒(méi)有明確規(guī)定不能用紅字。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 16:42

是么?我牢記老師的口令,有借必有貸,借貸必相等,銀行利息,我都是做借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,所以借原材料借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)代表了什么意思跟貸原材料負(fù)數(shù)區(qū)別在哪里

小林老師 解答

2020-06-09 16:44

您好,對(duì)于原材料,借方紅字代表原來(lái)多計(jì)提本期沖回,貸方代表結(jié)轉(zhuǎn)(出庫(kù)或使用)。您看是否能幫助您理解。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 16:49

明白了,謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-09 16:50

客氣,非常榮幸能夠給您支持。有些軟件不支持財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,所以一般費(fèi)用科目都在借方核算。

S.P.Joyce 追問(wèn)

2020-06-09 16:51

好的,謝謝老師,我覺(jué)得刷新了我的認(rèn)知,我還是再去多啃啃書(shū)吧

小林老師 解答

2020-06-09 16:53

您好,您太客氣了。非常榮幸能夠給您支持。

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您好,您的處理是正確的,暫估不考慮進(jìn)項(xiàng)稅。所以本月先將計(jì)提暫估分錄紅字沖回,再按發(fā)票金額做正確入庫(kù)即可。
2020-06-09 08:44:03
你好,是開(kāi)具多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票剛好不需要繳納增值稅的意思?
2019-12-31 16:14:17
您好,這個(gè)不用走銀行流水,用現(xiàn)金流水就行了。
2016-10-22 14:06:07
你好!可以的,內(nèi)賬這樣做沒(méi)問(wèn)題。
2020-04-21 16:47:10
你好,是增值稅一般納稅人計(jì)算應(yīng)納稅額?
2019-06-14 09:09:10
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