
抵扣上個留底稅額少交增值怎么寫分錄
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
上個月有留抵稅額,本期也有留底稅額,分錄是這樣做嗎
答: 你好不是你看這個截圖做這個 , 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年11月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)今年失控被要求今年四月轉(zhuǎn)出 但是今年四月有正常留底稅額抵扣了一些進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額 請問整套分錄流程怎么做
答: 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本 費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

