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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-09 15:06

這個做管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。應(yīng)交個人所得稅,。代扣個稅做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸銀行

咖啡糖 追問

2020-06-09 15:20

可不可以不計提個稅,這筆憑證我是整理2004年7月的憑證發(fā)現(xiàn)他錯了,才問的。

maize老師 解答

2020-06-09 15:22

你之前申報個稅嗎,這個是需要申報個稅才可以,你這個沒有,那之前做賬嗎,做啥,?

咖啡糖 追問

2020-06-09 17:25

我現(xiàn)在是把2004的舊賬謄到用友軟件里,實在錯得離譜的憑證我才立即糾正,犯得輕毛病的全理完賬才調(diào)。

咖啡糖 追問

2020-06-09 17:25

理舊賬,不管個

maize老師 解答

2020-06-09 17:41

需要按之前錯誤登記,你可以2020年后面調(diào)賬,跨年了不能只能修改04年,你這個申報過不了直接修改這個,你后面做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金,貸未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,這個要是之前沒有做話,做20年就做這個

咖啡糖 追問

2020-06-09 23:36

2020年又作借  其他應(yīng)付款   貸   現(xiàn)金,那現(xiàn)金不就對上了?

maize老師 解答

2020-06-10 05:04

你之前04年做啥這個錯賬做啥

maize老師 解答

2020-06-10 05:09

你04年做你寫分錄嗎?那這20年寫借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

咖啡糖 追問

2020-06-10 09:07

謝謝老師,明白了!

maize老師 解答

2020-06-10 09:11

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個做管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。應(yīng)交個人所得稅,。代扣個稅做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸銀行
2020-06-09 15:06:02
你好,扣繳義務(wù)人支付憑證就是扣款的原始憑證哦
2017-12-16 12:37:44
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;庫存現(xiàn)金
2017-08-22 11:34:26
你好,這個金額有些太大了吧
2022-03-18 22:58:38
借:工程施工--合同成本--人工工資 貸:庫存現(xiàn)金
2018-04-12 10:49:05
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