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涵
于2016-06-13 14:13 發(fā)布 ??1191次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會計師
2016-06-13 14:20
應(yīng)付賬款的明細科目寫原材料供應(yīng)商,應(yīng)收票據(jù)的明細科目寫購貨單位嗎?
涵 追問
2016-06-13 14:56
但是對方開的增值稅專用發(fā)票金額是86000,承兌匯票金額是94000,怎么做會計分錄了
李老師 解答
2016-06-13 14:16
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)
2016-06-13 14:21
是的
2016-06-13 15:33
對方還要給你差價吧,借銀行
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,老師,將收回的貨款承兌匯票背書給我們的的原材料供應(yīng)商,怎么做會計分錄了?
答: 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)
大家好,公司收到的貨款是承兌匯票,又把承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給原材料供應(yīng)商,怎么做會計分錄啊
答: 你好,分錄是 借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收票據(jù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開出商業(yè)承兌匯票購買原材料的會計分錄怎么寫呢
答: 借原材料,貸應(yīng)付票據(jù)
采購原材料,貨款200萬,結(jié)算方式:供方發(fā)貨后,需方以銀漢承兌匯票結(jié)算100萬,余款在信用期限內(nèi)支付。請問如何做會計分錄。
討論
老師,你好!情況:收客戶匯票,然后將匯票轉(zhuǎn)給供應(yīng)商;現(xiàn)在客戶將匯票直接兌現(xiàn),把錢轉(zhuǎn)給我們,我們在轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,匯票結(jié)清!分錄:收承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款付材料款-承兌借:原材料貸:應(yīng)收票據(jù)--------收到客戶承兌兌現(xiàn)借:銀行存款貸:應(yīng)收票據(jù)將承兌匯兌款轉(zhuǎn)給供應(yīng)商借:應(yīng)收票據(jù)貸:銀行存款問題:此業(yè)務(wù)夸月了,不影響營收!此分錄是否正確?
用承兌匯票付原材料款,怎么做分錄
我公司要出承兌匯票,向銀行存了350萬,銀行給我們公司出了700萬的票,這些票都付給供應(yīng)商了,這個分錄怎么做
想問下,如果用承兌匯票給供貨商付款的時候應(yīng)該怎么做分錄???原來的分錄是 借:工程施工 貸應(yīng)付賬款, 現(xiàn)在是用承兌匯票給供貨商付款,怎么做分錄????
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計師
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涵 追問
2016-06-13 14:56
李老師 解答
2016-06-13 14:16
李老師 解答
2016-06-13 14:21
李老師 解答
2016-06-13 15:33