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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 16:31

你好,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票

zhao 追問

2020-06-09 16:33

那對方不開呢?

紫藤老師 解答

2020-06-09 16:33

您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。

zhao 追問

2020-06-09 16:35

一千多的暖氣費,那如果沒有發(fā)票,可不可以這樣做賬:
借:管理費用~辦公費
貸:銀行存款

紫藤老師 解答

2020-06-09 16:35

可以這樣做賬:
借:管理費用~辦公費
貸:銀行存款

zhao 追問

2020-06-09 16:36

那是不是明年匯算清繳,需要納稅調(diào)增么?

紫藤老師 解答

2020-06-09 16:36

對的,你的理解是正確的

zhao 追問

2020-06-09 17:34

1.上個月給個人(A)轉(zhuǎn)辦公費一分:
借:其他應(yīng)收款~個人(A)
貸:銀行存款
這個月發(fā)生辦公費230元,應(yīng)該怎么做分錄?

紫藤老師 解答

2020-06-09 17:35

借管理費用貸 其他應(yīng)收款~個人(A)

zhao 追問

2020-06-09 17:50

1.上月(銀行存款支付一分錢)
借:其他應(yīng)收款~個人  0.01
   貸:銀行存款   0.01
2.本月(用銀行存款實際支付229.99元)
  借:管理費用~辦公費  230
      貸:其他應(yīng)收款~個人  230
   借:其他應(yīng)收款~個人  229.99
         貸:銀行存款    229.99
這樣做分錄,對么?

紫藤老師 解答

2020-06-09 18:16

對的,你的理解是對的

zhao 追問

2020-06-09 18:22

那轉(zhuǎn)給個人的暖氣費,有轉(zhuǎn)賬的憑證流水,那用不用做一筆分錄,還是直接做一筆計入管理費用的分錄就行了

紫藤老師 解答

2020-06-09 18:32

做一筆計入管理費用的分錄就行了

zhao 追問

2020-06-09 18:34

去年發(fā)生的銀行手續(xù)費,當(dāng)時做賬計入了財務(wù)費用,在今年1月份開了增值稅專用發(fā)票,但是認證到了5月份,那么做賬有沒有不合理,會不會影響報表?

紫藤老師 解答

2020-06-09 18:36

你好,會影響增值稅,不會影響報表

zhao 追問

2020-06-09 18:41

一般損益類期末無余額,那在5月份認證的去年財務(wù)費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益時財務(wù)費用會不會不合理?

紫藤老師 解答

2020-06-09 18:46

不會,增值稅不影響利潤

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相關(guān)問題討論
你好,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2020-06-09 16:31:46
你好 借預(yù)付 貸銀行?
2021-12-03 14:05:52
計入辦公費里面
2018-12-29 11:51:44
借管理費用,貸銀行存款
2020-01-03 08:38:34
你好,這個就是雙方協(xié)商的,你可以不租他的
2016-12-03 10:26:54
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