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老師您看下這樣處理對嗎?支付勞務(wù)派遣工資時(派遣的是銷售人員)借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款收到勞務(wù)派遣發(fā)票時借:銷售費用貸:應(yīng)付職工薪酬
聽課中轉(zhuǎn)移勞務(wù)派遣,用工單位支付給勞務(wù)派遣公司代支付給派遣員工的工資算用工單位的職工薪酬?勞務(wù)派遣公司這部分代付工資怎么處理?
勞務(wù)派遣的那部分工資 借:銷售費用-勞務(wù)費貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 這樣行嗎
游老師好!請教一下:我們公司通過勞務(wù)派遣用工,派遣公司每月開具勞務(wù)費發(fā)票給我們,這部分派遣人員的勞務(wù)費是通過職工薪酬核算還是直接作為勞務(wù)費進管理費用?謝謝

