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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-09 17:49

 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

我就是我呀 追問

2020-06-09 18:00

我這個月就這一筆減免稅款的業(yè)務,別的沒業(yè)務??梢跃驮谫~上吊著,等用的時候再結轉嗎

maize老師 解答

2020-06-09 18:09

是的,那后續(xù)幾時抵減的時候實際再做我寫這個分錄

我就是我呀 追問

2020-06-09 18:10

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-09 18:19

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
可以全額抵扣購買,借管理費用貸,銀行存款全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2019-09-26 16:37:53
 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-06-09 17:49:04
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-04-27 10:49:50
是的,我首次購買時,借:管理費用 代:銀行存款。2019年12月買的,今年2020年有銷項稅額,我要低減稅額,時,借:應交稅費/減免稅額 貸
2020-04-27 01:07:00
按開票系統(tǒng)的,你這個做賬不是按開發(fā)票做么
2019-10-16 10:59:13
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