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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 18:03

這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保,只是繳納社保做借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款個(gè)人社保,這個(gè)銀行賬戶不扣吧,這個(gè)之前單位多交抵減這個(gè)個(gè)人部分吧,是這樣吧

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-09 18:08

沒懂   意思是正常做付工資的分錄  然后呢

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-09 18:09

這不是疫情期間  前段時(shí)間退的社保也是退到待轉(zhuǎn)金賬戶

maize老師 解答

2020-06-09 18:19

意思是你之前不是交嗎,那這個(gè)單位部分 不需要交,做借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),這個(gè)單位減免了,那這個(gè)單位費(fèi)用應(yīng)該是退回的沒有,那抵減個(gè)人部分那這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款個(gè)人社保  ,你這個(gè)個(gè)人沒有減免,所以這個(gè)扣員工個(gè)人部分社保還是一樣做

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-09 18:47

借:應(yīng)付職工薪酬  1
    貸:其他應(yīng)付款-社保-養(yǎng)老  1
借:管理費(fèi)用-社保  1(紅字)
    貸:應(yīng)付職工薪酬    1(紅字)
借:其他應(yīng)付款-社保-養(yǎng)老   1
     貸:應(yīng)付職工薪酬    1(紅字)(借方)
是這樣嗎  用單位的社保沖減個(gè)人社保

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-09 18:48

借:應(yīng)付職工薪酬 1
貸:其他應(yīng)付款-社保-養(yǎng)老 1
借:管理費(fèi)用-社保 1(紅字)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老  1(紅字)
借:其他應(yīng)付款-社保-養(yǎng)老 1
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老   1(紅字)(借方)
是這樣嗎 用單位的社保沖減個(gè)人社保

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-09 18:50

現(xiàn)在報(bào)稅都不報(bào)單位養(yǎng)老  做賬是都不會(huì)做單位養(yǎng)老

maize老師 解答

2020-06-09 18:55

是的,是的,是的,是的

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-10 09:43

現(xiàn)在就牽扯  不知道待轉(zhuǎn)金賬戶里面的錢是什么時(shí)候留下來的  不止這次疫情退的應(yīng)該還有以前多繳的 如果是以前年度留下來的  那就沖減管理費(fèi)用社保了

淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-06-10 09:44

現(xiàn)在就牽扯 不知道待轉(zhuǎn)金賬戶里面的錢是什么時(shí)候留下來的 不止這次疫情退的應(yīng)該還有以前多繳的 如果是以前年度留下來的 那就不能沖減管理費(fèi)用社保了

maize老師 解答

2020-06-10 09:53

這個(gè)我看學(xué)員反饋一般是2月之前那個(gè)交社保那個(gè)單位部分沒有扣的,轉(zhuǎn)這個(gè)下面了,但是你要是以前年度,你之前匯算清繳那個(gè)成本費(fèi)用社保也多扣除,你這個(gè)要是做以前年度損益調(diào)整,那這個(gè)對(duì)應(yīng)之前那個(gè)企業(yè)所得稅少交,我的看法金額不大還是直接沖今年的管理費(fèi)用吧,

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我現(xiàn)在賬上就差他那一萬塊,可是如果從工資扣,我的現(xiàn)金就對(duì)不到了,求大神幫忙
2015-10-02 14:04:04
這個(gè)做借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保,只是繳納社保做借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款個(gè)人社保,這個(gè)銀行賬戶不扣吧,這個(gè)之前單位多交抵減這個(gè)個(gè)人部分吧,是這樣吧
2020-06-09 18:03:59
你好!沒收到實(shí)繳資本的時(shí)候不用做實(shí)收資本的分錄。
2018-09-12 16:35:13
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款
2019-11-15 11:25:30
你好,這個(gè)技術(shù)人員會(huì)開發(fā)票給你嗎?如果不開發(fā)票那么只能做成工資而且還要申報(bào)個(gè)稅才可以稅前扣除。
2016-11-06 13:20:35
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