
老師我按正數(shù)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,到最后就是到借庫存商品104273.22元,貸104273.88元,假如原來3月份那個發(fā)票的成本是9489元,那么5月份要交的所得稅該怎么算呢有點(diǎn)蒙了,我5月份其實(shí)不用交所得稅,我就是不會算了這樣一弄
答: ????你是不是說錯了什么
2019年暫估庫存商品10萬,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在來了發(fā)票9萬,直接所得稅表調(diào)減成本?賬務(wù)回沖暫估庫存商品,按正確的入庫存商品,成本還要處理嗎?
答: 成本需要紅沖1萬的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的

