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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-10 10:31

同學,你好
先暫估入帳
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項)
貸:銀行存款
實際收到發(fā)票時:(用紅字沖銷)
借:銀行存款
貸:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項)
再按實際發(fā)票上的金額
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項)
貸:銀行存款

小菲老師 解答

2020-06-10 10:31

本月先暫估入賬,下月收到發(fā)票后,先將暫估入賬分錄紅字沖銷,再根據(jù)發(fā)票重做會計分錄,并在記賬憑證摘要欄說明。

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同學,你好 先暫估入帳 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 實際收到發(fā)票時:(用紅字沖銷) 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項) 再按實際發(fā)票上的金額 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:銀行存款
2020-06-10 10:31:12
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款
2021-12-08 14:03:17
你好 借;庫存商品11000,貸;銀行存款10000,營業(yè)外收入 1000
2019-12-31 12:51:18
您好!付的時候借:預付賬款 貸:銀行存款。 收到一部分的時候借:庫存商品 貸:預付賬款。 剩余的掛在賬上。
2016-10-15 16:07:29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要分別核算
2016-06-20 10:55:48
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