2018年7月10日,甲公司購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,價款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運輸,運費100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備運回后,發(fā)生安裝費用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。上述款項均用銀行存款支付,請寫出相關(guān)會計分錄。
你怎么才打電話
于2020-06-10 10:32 發(fā)布 ??1913次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-10 10:34
您好
借:在建工程 4000000+100000=4100000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 640000+10000=650000
貸:銀行存款 4100000+650000=4750000
借:在建工程80000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8000
貸:銀行存款 80000+8000=88000
借:固定資產(chǎn) 4100000+80000=4180000
貸:銀行存款 4180000
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您好
借:在建工程 4000000%2B100000=4100000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 640000%2B10000=650000
貸:銀行存款 4100000%2B650000=4750000
借:在建工程80000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 8000
貸:銀行存款 80000%2B8000=88000
借:固定資產(chǎn) 4100000%2B80000=4180000
貸:銀行存款 4180000
2020-06-10 10:34:36

你好
購進(jìn),借;在建工程 200000 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000, 貸;銀行存款226000
支付安裝費,借;在建工程 40000 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5200, 貸;銀行存款45200
完工,借;固定資產(chǎn)240000,貸;在建工程240000
2020-06-06 15:28:29

同學(xué),你好
借:原材料 81000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 10530
貸:應(yīng)付賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本-運費? 400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 36
貸:庫存現(xiàn)金
2024-09-14 10:05:42

你好
1,借:固定資產(chǎn)200 000%2B3000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26000%2B270,貸:銀行存款(借方合計金額)
2,借:在建工程250 000?%2B15 000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)32 500%2B1350,貸:銀行存款(借方合計金額)
2023-10-13 13:01:24

借管理費用 物業(yè)費,進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-04-27 10:08:04
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