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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-06-10 17:09

你好同學(xué)計提工資時:

借:管理費用-工資

貸:應(yīng)付職工薪酬

支付工資時,

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:銀行存款或現(xiàn)金

半夏花開 追問

2020-06-10 17:18

好的,謝謝老師

何江何老師 解答

2020-06-10 17:23

不客氣滿意記得五星好評

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你好同學(xué)計提工資時: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付工資時, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-06-10 17:09:32
借庫存商品。 應(yīng)交稅費-進行 貸銀行
2018-08-11 17:48:05
這個是 借:生物性資產(chǎn) 貸:銀行存款
2020-01-09 14:51:08
資金籌集過程: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 貸:公益金一捐贈 貸:短期借款 建設(shè)過程: 借:在建工程一總包工程款 貸:應(yīng)付款一工程款 貸:銀行存款 竣工驗收收到補貼項目金: 借:銀行存款 貸:專項下?lián)苜Y金一項目補貼 清償工程欠款和借款: 借:應(yīng)付款一工程款 借:短期借款一××× 借:其他支出一利息支出 貸:銀行存款 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)一xxx 貸:在建工程一xxx
2019-07-01 13:58:29
借:原材料(或庫存商品) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
2018-08-11 17:54:33
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