
收到客戶銀行轉(zhuǎn)入的貨款30萬,已開發(fā)票,但還沒發(fā)貨,本公司沒有設(shè)置預(yù)收帳款科目,只設(shè)置應(yīng)收款科目,請問如何入帳?
答: 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 銷項(xiàng)稅額
同一個公司的,我們開發(fā)票給它,它打款給我們,之前一直都是走應(yīng)收賬款,那現(xiàn)在我們付款給它呢,該掛哪個科目?
答: 借應(yīng)收賬款貸銀行
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:您好!請問下我之前是先收到客戶貨款,后面才開發(fā)票給他們的,當(dāng)時收到貨款的時候計(jì)入“預(yù)收款項(xiàng)”,那現(xiàn)在是要一直掛“預(yù)收款項(xiàng)”嗎:還是說預(yù)收款項(xiàng)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)時,可以轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)呢?
答: 后面開發(fā)票時就沖減預(yù)收賬款呢。 預(yù)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以記入應(yīng)收賬款也可以繼續(xù)在預(yù)收賬款核算,這個核算不影響的。


mu紅 追問
2020-06-10 17:29
佟老師 解答
2020-06-10 18:53