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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-10 17:17

您好
按照錯誤的錄入 然后錄入后做分錄調(diào)整
或者調(diào)整好了后再錄入 這樣的話 期初余額就跟去年的期末余額不一致了

Mercy 追問

2020-06-10 17:18

我打算按照錯誤的錄入,因為已經(jīng)申報了,關(guān)鍵是怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-06-10 17:25

要查明原因 然后才好做對應(yīng)的賬務(wù)處理

Mercy 追問

2020-06-10 17:27

能不能給點思路,前面的會計就給了個2019.12月資產(chǎn)負債表,現(xiàn)在2020年第一季度都沒有申報,她也沒有做賬,我現(xiàn)在重新建帳,你就直接說怎么調(diào)就行了,銀行帳和她得報表顯示不一樣

bamboo老師 解答

2020-06-10 17:28

銀行存款跟庫存現(xiàn)金差額可以掛法人或者股東的往來

Mercy 追問

2020-06-10 17:43

關(guān)鍵調(diào)整的時候,實際銀行賬多,賬上顯示少,做借銀行存款 貸法人:可是對賬單就明顯不一致,這怎么解釋

bamboo老師 解答

2020-06-10 18:02

那您只好把前期銀行明細打印出來 然后逐步跟往來單位核定 不然沒法處理

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相關(guān)問題討論
是的,要與以前的數(shù)據(jù)銜接起來,貨幣資金期初要與上期期末銜接。
2017-04-20 17:12:51
您好 按照錯誤的錄入 然后錄入后做分錄調(diào)整 或者調(diào)整好了后再錄入 這樣的話 期初余額就跟去年的期末余額不一致了
2020-06-10 17:17:12
你好,包含銀行存款美元賬戶
2019-05-15 09:03:22
你好,是的 是不是答案有誤
2017-03-14 11:12:31
你好,根據(jù)庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金科目的余額 其實不管是內(nèi)帳,外賬,一般戶都是要納入核算的
2017-05-09 15:36:02
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