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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-10 17:40

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

L 追問

2020-06-10 17:44

是每個月末都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

玲老師 解答

2020-06-10 17:49

您好,正規(guī)是每個月就把科目結(jié)轉(zhuǎn)平,實際中也有不結(jié)轉(zhuǎn)的,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)平也可以

L 追問

2020-06-10 17:50

好的,謝謝老師。

玲老師 解答

2020-06-10 18:00

您好,不客氣,祝工作學習愉快

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2022-03-28 16:00:33
借管理費用,辦公費貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2022-01-07 10:06:19
借主營業(yè)務成本-運費、 貸銀行存款
2021-08-28 12:33:30
你好,那你就做收入或者計入營業(yè)外了,只能這樣
2020-08-24 11:22:05
你好之前進項做了那個科目的
2020-07-13 14:59:15
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