請問老師,公司之前的外賬是記賬公司做的,每月抵扣進(jìn)項發(fā)票是自己公司人做的,然后記賬公司做賬時是按照進(jìn)項發(fā)票抵扣為憑證,把領(lǐng)料的分錄原材料全領(lǐng)了,相當(dāng)于就是庫存沒有購買的原材料了,現(xiàn)在怎么解決這個賬呢?
南煙
于2020-06-11 10:08 發(fā)布 ??770次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-11 10:14
對方做不對,就沖掉多做的領(lǐng)料 ,做生產(chǎn)成本 貸原材料? 還是對方直接做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,沒有原材料?科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做
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暫估原材料
一、未認(rèn)證的分錄
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
二、認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2017-07-17 17:28:24

對方做不對,就沖掉多做的領(lǐng)料 ,做生產(chǎn)成本 貸原材料? 還是對方直接做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,沒有原材料?科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做
2020-06-11 10:14:22

你好
借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-07-22 08:53:57

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等
2018-04-12 14:45:44

這個按開具發(fā)票進(jìn)行做收入處理。對于上月購買原材料進(jìn)項稅只用做進(jìn)項稅,上月暫估入 庫處理
2019-09-06 14:43:44
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