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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-11 14:24

你好    你12月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了。  每月結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 年末  也就是12月末結(jié)轉(zhuǎn)

A.言?? 追問

2020-06-11 14:25

每個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),年末就不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧

meizi老師 解答

2020-06-11 14:30

是的    月末結(jié)轉(zhuǎn)了就不需要單獨在年末轉(zhuǎn)了

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你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
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學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
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你好!結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值
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你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
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