
公司以前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、銀行存款、怎樣錄入期初余額,期初余額怎樣才能賬平.
答: 你好,用未分配利潤(rùn)來(lái)平衡
就是一張活期賬戶交易明細(xì)單 我也不知道要針對(duì)哪一筆做賬啊 回復(fù):交易明細(xì)單有不同的業(yè)務(wù),比如收款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 付款 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 收款有明細(xì)單子 不用再次做賬了 是不是只要做付款就可以了
答: 你好,根據(jù)每一筆業(yè)務(wù)做相應(yīng)的分錄,同類業(yè)務(wù)可以匯總賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一筆出金,我是這樣做的,借應(yīng)付賬款500萬(wàn),貸銀行存款500.后來(lái)我發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司往來(lái)賬之前走的都是應(yīng)付賬款,我就把借方應(yīng)付賬款500萬(wàn)改為應(yīng)收賬款500萬(wàn),有錯(cuò)嗎老師
答: 你好,這筆錢(qián)是借出的,就其他應(yīng)收款,不能掛應(yīng)付賬款借方,應(yīng)付賬款是貨款之類的


S u_ 追問(wèn)
2020-06-11 15:10
樸老師 解答
2020-06-11 15:14
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2020-06-11 15:15
樸老師 解答
2020-06-11 15:22
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樸老師 解答
2020-06-11 15:28