
老師,我之前提問過這個問題,現(xiàn)在對方報不了稅,然后我這邊做廢了,又重新開了一下,但是我5月的稅報完了,我這邊現(xiàn)在應該怎么辦?
答: 你好,你問的是你做賬怎么做嗎?你重新開的在6月份吧,這個沒法做廢的,跨月是紅沖的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司開了一張發(fā)票 快遞給了供應商 供應商說調(diào)價了 金額不對 那我們這邊當時就作廢了 問題他那邊在我們作廢之后認證了 。然后我們作廢以后又做了一張紅沖。現(xiàn)在沒法清卡了。我該怎么操作
答: 你作廢之后他認證的你開啥紅字發(fā)票,他轉出就行


??小兌? 追問
2020-06-11 17:52
樸老師 解答
2020-06-11 18:02
??小兌? 追問
2020-06-11 18:08
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2020-06-11 18:08
樸老師 解答
2020-06-11 18:13
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2020-06-11 18:16
樸老師 解答
2020-06-11 18:25
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2020-06-11 19:23
樸老師 解答
2020-06-11 20:18
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2020-06-11 20:19
樸老師 解答
2020-06-11 20:23
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2020-06-12 09:04
樸老師 解答
2020-06-12 09:16