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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-11 18:03

自己計算抵扣,納稅人支付的橋、閘通行費,暫憑取得的通行費發(fā)票上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額:
橋、閘通行費可抵扣進項稅額=橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5%

小白 追問

2020-06-11 18:05

那怎么寫分錄

maize老師 解答

2020-06-11 18:07

出差話做借差旅費,進項稅額7/ (1+5%)×5% 貸庫存現金,

小白 追問

2020-06-11 18:23

報增值稅的時候怎么填呢

小白 追問

2020-06-11 18:24

這個不用在勾選平臺認證是么?

maize老師 解答

2020-06-11 18:45

不需要勾選,填寫8b和第10行,附表2

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自己計算抵扣,納稅人支付的橋、閘通行費,暫憑取得的通行費發(fā)票上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額: 橋、閘通行費可抵扣進項稅額=橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1%2B5%)×5%
2020-06-11 18:03:58
你好; 這個是? 比如你們? ?收到發(fā)票暫時不抵扣的部分 走待抵扣進項稅掛著 ;現在認證 了多少轉多少到進項稅去; 借進項稅貸待抵扣進項稅?
2022-04-13 13:57:01
怎么理解分年抵扣。只要是在建工程就要分年抵扣么。那么題目的 進項稅哦應該用什么?還是直接用應交增值稅進項稅額。
2018-07-16 16:39:15
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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