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牙牙牙
于2020-06-12 10:27 發(fā)布 ??659次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-12 10:29
銀行存款不會出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)該是前期賬務(wù)處理出現(xiàn)問題,可以查一下以前的銀行存款明細賬。
牙牙牙 追問
2020-06-12 10:33
剛查了下賬,在2018年11月已經(jīng)銷戶。
2020-06-12 10:34
銷戶時銀行貸方多寫了7.6
2020-06-12 10:35
也不算多些,應(yīng)該是按實際轉(zhuǎn)出到別的賬號。
2020-06-12 10:36
那是不是之前有一筆結(jié)息沒做。現(xiàn)在手頭啥都沒,這筆賬該如何調(diào)整呢
2020-06-12 10:41
可以用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整過來嗎?
江老師 解答
2020-06-12 11:16
直接用以前年度損益調(diào)整,進行調(diào)整過來
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就是如果調(diào)整上月的科目,就直接調(diào)整科目余額就可以是吧?
答: 你好,如果只有一個明細,是的
在賬套里調(diào)整怎么通過改科目余額表把要合并的項目合并在一起啊
答: 同學你好,你是想合并什么項目?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表,這個怎么調(diào)整,實際是沒有這個當時做新三板給調(diào)的,這個只是一個預(yù)計數(shù)量,實際沒有發(fā)生
答: 轉(zhuǎn)入未分配利潤
老師,你好。請問18年的科目余額表的期末數(shù)跟資產(chǎn)負責表期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
討論
如果科目余額表里的期末余額借方有數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整呀?這是去年少提的
老師3月份發(fā)現(xiàn)初始化科目錄余額的時候錄錯科目了,可以在后面做調(diào)整嗎
發(fā)現(xiàn)去年科目余額表的期末數(shù)與新一年度期初數(shù)不一致怎么調(diào)整
麻煩看一下附件科目余額表,這個公司需要注銷,這個不需要再調(diào)整了吧
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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牙牙牙 追問
2020-06-12 10:33
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2020-06-12 10:34
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2020-06-12 11:16