
發(fā)現(xiàn)去年科目余額表的期末數(shù)與新一年度期初數(shù)不一致怎么調(diào)整
答: 你好, 要找到不一樣的的原因 再調(diào)整
麻煩看一下附件科目余額表,這個(gè)公司需要注銷,這個(gè)不需要再調(diào)整了吧
答: 把其他應(yīng)付款也處理了吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司以前的內(nèi)帳賬目混亂新會(huì)計(jì)從什么地方做起?要調(diào)整以前做錯(cuò)的賬嗎?交接的時(shí)候只有科目余額表
答: 這個(gè)需要看你們老板要求,需要調(diào)之前的賬嗎,沒有根據(jù)科目余額表做期初之后按新的做賬或者是直接盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤下面

