
老師您好,我公司企業(yè)所得稅需要退稅。這是稅務(wù)局發(fā)來的(建筑勞務(wù)分包有限公司多交稅金6912.83元。需詳細(xì)說明多繳稅款行成原因,包括但不限于:費(fèi)用名稱、金額、企業(yè)所得稅影響數(shù)額等。理論上具體項(xiàng)目的影響數(shù)額之和應(yīng)該與多繳金額一致。) 這個(gè)怎么
答: 您好! 同學(xué)要知道多交的這部分是什么原因產(chǎn)生的 是收入少申報(bào) 還是成本 費(fèi)用 多申報(bào) 查明原因,列明對(duì)應(yīng)的項(xiàng) 和影響金額
請(qǐng)教個(gè)問題,上年我們所所得稅有多交稅金,在這個(gè)月有應(yīng)交稅金我可以把去年多交的稅金金額填寫在 已交稅金里面嗎?
答: 這個(gè)交多你們?nèi)ザ惥稚暾?qǐng)抵減后面稅額么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賣發(fā)票的公司進(jìn)項(xiàng)多,開了銷項(xiàng)也可抵扣,增值稅可以不交或少交,①若增值稅進(jìn)銷項(xiàng)正好相抵不用交,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,還是必須達(dá)到行業(yè)稅負(fù)率?②賣發(fā)票增值稅不存在多交稅,但是這樣不是同時(shí)也確認(rèn)了收入了嗎,那就意味著企業(yè)所得稅增加,對(duì)公司不是一種損失嗎?還是這樣的公司本來就得交這部分所得稅,也就不存在損失,不交反而會(huì)引起稅務(wù)局的稽查?
答: 賣發(fā)票屬于虛開發(fā)票,達(dá)不達(dá)到稅負(fù)已經(jīng)不重要了,稅務(wù)局是可以看到發(fā)票走向路徑的。 如果這家公司未開票收入很多,即使虛開發(fā)票也不會(huì)增加企業(yè)所得稅稅負(fù)。 這個(gè)問題僅限討論一下,我們還是要合法合規(guī)去做好財(cái)務(wù)工作。


揚(yáng)帆啟航 追問
2020-06-12 12:18
顏老師 解答
2020-06-12 12:19
揚(yáng)帆啟航 追問
2020-06-12 12:20
顏老師 解答
2020-06-12 12:22