
注銷稅務(wù),財務(wù)報表上有應(yīng)收賬款-95750,存貨47294.68,應(yīng)付賬款52370,其他應(yīng)付款-170990.6。這個如何調(diào)賬
答: 同學(xué)你好 應(yīng)收賬款重分類到應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款重分類到其他應(yīng)收款 變現(xiàn)存貨、收回其他應(yīng)收款,沖銷應(yīng)付賬款 余額分配給股東
公司注銷時年度財務(wù)報表應(yīng)付賬款期末數(shù)必須為0,其他應(yīng)付款能否不為0?。
答: 您好!其他應(yīng)付款建議也只留欠股東或者法人的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款余額有六百多萬 我覺得太多了 想把其他應(yīng)付款調(diào)賬到應(yīng)付賬款可以嗎 這樣財務(wù)報表是不是會更好看一點?
答: 你好,它們都是負債,你可以內(nèi)部調(diào)整,但是總體的數(shù)額是不變的

