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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-06-12 15:02

這個的話   退稅的話   都是在第二年的上半年
這個的話  不管你第一年  工作了多長時間哈

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:04

我現(xiàn)在實習(xí)了兩個月,兩個月都交稅了,但是在個人所得稅app里面都沒有看到我的任職雇傭信息

許老師 解答

2020-06-12 15:07

這個的話  你被收了多少稅呀?比例是多少?

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:08

兩個月一共交了1200多 不到1300,比例是20%

許老師 解答

2020-06-12 15:10

這個的話  應(yīng)該是實習(xí)公司騙你的   
根本沒申報個稅   卻說交稅了。。。
像你這樣  應(yīng)該一個月3000多的工資吧  這樣的話  根本不用交稅的。。。

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:12

上個月工資發(fā)了4200,扣了800,說是個人所得稅

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:14

那這個有什么比較好的解決辦法嗎?

許老師 解答

2020-06-12 15:17

這個的話    如果這樣算    應(yīng)該是把你作為勞務(wù)報酬申報的(非雇員)
這樣的話  是沒有任職信息
不過  即使是勞務(wù)報酬的話    在你的個稅APP里    收入明細(xì)  也應(yīng)該體現(xiàn)的呀   這個  也參與退稅或補稅即使的
你的個稅收入明細(xì)里面  有收入嗎?

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:23

這兩張圖片就是的

許老師 解答

2020-06-12 15:26

這個的話  是你們企業(yè)的表格吧?
我說的  是個稅APP里面  有你的收入明細(xì)嗎?

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:30

我剛看了,沒有

許老師 解答

2020-06-12 15:32

這個的話,應(yīng)該是你們公司騙你的  少發(fā)你工資   說交稅了。。。

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:33

emmm,那這個怎么解決呢,因為公司說工作滿一年會退,這其實就是變相壓工資,不讓走鴨

許老師 解答

2020-06-12 15:36

這個的話  你要是不想干了   可以直接走人呀

順心的大叔 追問

2020-06-12 15:37

那他這個錢肯定是不會給退了,對吧

許老師 解答

2020-06-12 15:40

嗯嗯  是的   這個呀  稅局不會退的。。。

實習(xí)生工作滿一年才會退交的個人所得稅嗎?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
需要的 勞務(wù)報酬里面
2022-09-20 08:16:52
你好,如果所得超過800是需要按規(guī)定繳納個人所得稅的
2018-03-16 09:10:12
您好,這個一般都會這樣,沒啥問題的
2022-04-30 13:35:43
有收入就要交個人所得稅。
2022-07-19 14:43:17
這個的話 退稅的話 都是在第二年的上半年 這個的話 不管你第一年 工作了多長時間哈
2020-06-12 15:02:34
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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