老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣(mài)給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類(lèi)目預(yù)付卡銷(xiāo)售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

購(gòu)買(mǎi)原材料,有增值稅專(zhuān)用發(fā)票,尚未驗(yàn)收入庫(kù),貨款用銀行存款支付
答: 借在途物資,進(jìn)項(xiàng),貸銀存
購(gòu)入一批原材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為60000元,增值稅額為7800元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),貸款及稅款用銀行存款付清
答: 您好,這個(gè)是 借 原材料 60000 應(yīng)交稅費(fèi) 7800 貸 銀行存款 67800
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)售廢舊材料 開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票 價(jià)款20000 增值稅2600 款項(xiàng)已存入銀行
答: 借:銀行存款22600 ? ? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入20000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)2600


這檸檬の有點(diǎn)酸 追問(wèn)
2020-06-12 15:57
玲老師 解答
2020-06-12 16:58
這檸檬の有點(diǎn)酸 追問(wèn)
2020-06-12 17:01
玲老師 解答
2020-06-12 17:12
這檸檬の有點(diǎn)酸 追問(wèn)
2020-06-12 17:14
玲老師 解答
2020-06-12 17:47