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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-12 16:12

你好 要先走轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去過渡下 。 貸方有余額在轉(zhuǎn)未交增值稅

云淡風(fēng)輕 追問

2020-06-12 16:13

這個(gè)對不?

meizi老師 解答

2020-06-12 16:15

你那個(gè)抵減 歸集 。不用做兩次的 。       意思就是借貸方去抵減了在做    結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

云淡風(fēng)輕 追問

2020-06-12 16:27

每月如何做請老師幫順下?

meizi老師 解答

2020-06-12 16:28

你好  每月的分錄就是上面我給你寫的  年末不需要單獨(dú)在做了 。你12月末就做了    結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

云淡風(fēng)輕 追問

2020-06-12 16:30

可以省 略點(diǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-06-12 16:34

不能的  你可以合并來做   我上面是分別做的結(jié)轉(zhuǎn)。 你可以進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)

云淡風(fēng)輕 追問

2020-06-12 16:36

這是每月做的,年末就不用再做了對不?

云淡風(fēng)輕 追問

2020-06-12 16:39

你合并下幫我發(fā)過來,我怕合并錯了.十分感謝

meizi老師 解答

2020-06-12 16:45

嗯是的   1.進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)  就這樣轉(zhuǎn)   借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 2.  銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅 :     借: 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅   如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個(gè)分錄的
2018-08-03 17:36:06
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好,先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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