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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-12 18:42

你好,很高興為你解答
你直接根據(jù)預(yù)收的款項預(yù)交增值稅就可以了

?′?`?小麗 追問

2020-06-12 18:43

不用交增值稅,稅款這些都清了,這是退回來的質(zhì)保金

?′?`?小麗 追問

2020-06-12 18:45

現(xiàn)在怎么才能讓資產(chǎn)負(fù)債表里面預(yù)收賬款這個科目沒有余額

趙海龍老師 解答

2020-06-12 18:45

直接坐到應(yīng)收賬款還是顯示預(yù)收賬款,不應(yīng)該

?′?`?小麗 追問

2020-06-12 18:47

是因為之前沒有做應(yīng)收,直接做了銀行存款,時間現(xiàn)在才收到尾款

趙海龍老師 解答

2020-06-12 18:52

那差額部分怎么處理了當(dāng)時

?′?`?小麗 追問

2020-06-12 19:05

沒有處理,銀行存款一直對不上,我準(zhǔn)備現(xiàn)在把所有不合適的都先做個分錄調(diào)整過來

趙海龍老師 解答

2020-06-12 19:30

這個應(yīng)該把之前的分錄做一個更正處理,然后差額部分就做到應(yīng)收了。

?′?`?小麗 追問

2020-06-13 08:29

早上好老師,這個跟正的分錄怎么做

趙海龍老師 解答

2020-06-13 08:32

補記 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
不知道前期是否記賬了你那里

?′?`?小麗 追問

2020-06-13 08:33

前期記了,

趙海龍老師 解答

2020-06-13 08:34

你把前期的分錄以及原始憑證拍個照

?′?`?小麗 追問

2020-06-13 08:34

前期借:銀行存款10萬貸主收9.7應(yīng)交稅費0.3

?′?`?小麗 追問

2020-06-13 08:35

實際之前收到8萬,

?′?`?小麗 追問

2020-06-13 08:36

余下的兩萬近期才收到,如果記應(yīng)收賬款的話預(yù)收賬款會有余額,現(xiàn)在怎么調(diào)整

趙海龍老師 解答

2020-06-13 08:39

那銀行存款余額就不對,一直沒有發(fā)現(xiàn)

趙海龍老師 解答

2020-06-13 08:40

直接更正
借應(yīng)收賬款貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,很高興為你解答 你直接根據(jù)預(yù)收的款項預(yù)交增值稅就可以了
2020-06-12 18:42:58
這個是財務(wù)報表公式定義的問題,就是可能取了應(yīng)收賬款借方余額報表取數(shù)時,計入預(yù)收賬款
2020-05-09 18:31:00
你好 按這個來填寫
2018-12-10 16:59:20
是的,預(yù)收的銀行存款是資產(chǎn)
2018-05-22 08:50:29
你好 報表重分類的原因?
2021-09-09 11:08:54
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