
掛靠公司轉(zhuǎn)來(lái)的材料發(fā)票(我們做成本用),材料款,他們自己付了,只給發(fā)票我們做成本,這個(gè)分錄怎么做
答: 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX掛靠公司 至于以后的處理 按自營(yíng)業(yè)務(wù)一樣 建筑業(yè)核算分錄 就可以了
計(jì)劃成本下25日購(gòu)入甲材料,已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本50000發(fā)票賬單未到。月末,25日購(gòu)入材料發(fā)票賬單仍未到達(dá)請(qǐng)問(wèn)怎么寫分錄?
答: 你好,如果既沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有銀行回單,可暫時(shí)不入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,是這們的,我去年12月暫估的材料成本,19年3月份才拿到發(fā)票,要沖這筆暫估,我是將3月份的票做到去年呢,還是直接在取到發(fā)票的當(dāng)月做一筆跟去年暫估相反的分錄呢?
答: 你好!你如果想稅前扣除,就應(yīng)該計(jì)入去年

