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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-14 15:49

您好
請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人代開發(fā)票么

追問

2020-06-14 15:53

一般納稅人簡(jiǎn)易征收

bamboo老師 解答

2020-06-14 15:55

那計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目

追問

2020-06-14 15:56

單位不用抵扣的,管理費(fèi)用合適嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-14 15:57

清繳繳納的什么稅金?

追問

2020-06-14 15:58

找人代開發(fā)票,給他們的錢

bamboo老師 解答

2020-06-14 15:59

這種的話 是做外賬還是內(nèi)賬?

追問

2020-06-14 15:59

做內(nèi)賬的

bamboo老師 解答

2020-06-14 16:00

那可以計(jì)入管理費(fèi)用科目

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2019-10-29 11:11:43
您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人代開發(fā)票么
2020-06-14 15:49:08
應(yīng)按照5%的征收率減按1.5%稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。意思就是個(gè)人去稅務(wù)局發(fā)票的發(fā)票上的稅率是5%,但是按1.5%稅率繳納增值稅。
2016-11-29 14:57:22
你這個(gè)是公司名義去代開嗎,增值稅做借應(yīng)交增值稅貸銀行,附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-04-24 11:35:44
需要交納相應(yīng)的稅收的
2016-04-05 21:17:38
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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