
請問老師,我給我們單位去代開專票了,我自己先交了稅錢。這筆賬我應(yīng)該怎么做。分錄怎么寫從應(yīng)交增值稅到已交增值稅么
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款
老師代開專用發(fā)票時繳納稅款 分錄:借銀行貸:主營收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項同時:借 應(yīng)交稅費-已交增值稅 還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
答: 你好 你是當月繳納當月的話 做已交增值稅里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
答: 一般來說你這個情況不轉(zhuǎn) ,也就是不用做什么分錄,


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2020-06-15 09:06
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2020-06-15 09:07
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