亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-15 11:35

你這是要問什么呢,賬務處理嗎

高澤 追問

2020-06-15 11:56

會計分錄

辜老師 解答

2020-06-15 12:39

1、借:原材料  貸;在途物資
11、借:生產(chǎn)成本  8000,制造費用 1000,管理費用 1500,貸:應付職工薪酬 10500
12、借:其他應收款  1000.,貸:現(xiàn)金 1000
13、借:管理費用  200,貸:預付賬款  200
14、借:原材料3100,貸:應付賬款 3100
15、借:管理費用  530,貸;原材料 530
16、借:生產(chǎn)成本 3150,貸:原材料 3150
17、借:制造費用 2000,貸:銀行存款 2000
18、借:現(xiàn)金  9800,貸:銀行存款 9800

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這是要問什么呢,賬務處理嗎
2020-06-15 11:35:10
借:差旅費2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費2305元。 貸:銀行存款2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。 本次報銷的記賬科目為:借:差旅費2305元;貸:銀行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
你好同學,借其他應收款2000貸銀行存款。2000
2022-12-05 16:46:19
你好 不知您的問題具體是? 看到是
2022-12-16 18:05:03
1、可以的 2、分錄是正確的
2019-05-27 15:36:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...