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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-15 11:35

你好.進項稅額轉出的計算30000*13%+400*9%

無情的白羊 追問

2020-06-15 11:38

請問一下,在填寫增值稅納稅申報表的時候 對于已使用固定資產減征增值稅,他的期初余額和本期應抵減稅額怎么填寫啊

暖暖老師 解答

2020-06-15 11:44

你把表發(fā)過來咱們看看

無情的白羊 追問

2020-06-15 12:02

老師  收到圖片了嗎

暖暖老師 解答

2020-06-15 12:29

期初就是購進時的

暖暖老師 解答

2020-06-15 12:30

抵減就是優(yōu)惠了1這個數(shù)字

無情的白羊 追問

2020-06-15 12:35

1是指期初嗎?  還是指什么啊

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:02

減征的數(shù)字1%不是呀

無情的白羊 追問

2020-06-15 13:07

老師 在填寫增值稅納稅申報表的時候  對于生產的產品賣給員工,取得不含稅收入為100000元,沒有開具發(fā)票,那填寫在表格里面的時候,她的銷售額應該填100000 還是成本×(1+利潤率)啊

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:11

銷售額就是你的計稅基數(shù),你

無情的白羊 追問

2020-06-15 20:22

老師 針對這兩筆業(yè)務,在填寫增值稅納稅申報表的時候,這樣填對嗎

暖暖老師 解答

2020-06-15 20:24

嗯,你的填寫是正確的

無情的白羊 追問

2020-06-15 20:24

老師看到這三張圖片了嗎?

暖暖老師 解答

2020-06-15 20:54

這張圖片嗎?我看到了

無情的白羊 追問

2020-06-15 20:55

不是  有三張圖片

暖暖老師 解答

2020-06-15 21:09

嗯,應該是這樣填寫的

無情的白羊 追問

2020-06-15 21:10

就是說銷售舊車那個簡易納稅的稅額  可以用增值稅稅務系統(tǒng)設備那個來遞減嗎

暖暖老師 解答

2020-06-15 21:11

是的,22600就是進項稅額

無情的白羊 追問

2020-06-16 10:25

老師 針對第十筆業(yè)務 在填寫增值稅納稅申報表的時候,這樣填寫正確嗎?

暖暖老師 解答

2020-06-16 10:26

這里需要視同銷售,售價是成本,但是計稅是按照銷售價格

上傳圖片 ?
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你好.進項稅額轉出的計算30000*13%%2B400*9%
2020-06-15 11:35:50
你好? ?你們之前借方做的是什么科目。 看怎么來做轉出??
2020-10-29 09:55:06
你好,進項稅額轉出數(shù)額=(31500-4600)*0.13%2B4600/(1-0.06)*0.06=3790.62(元)
2020-06-09 18:16:55
是的,就是這樣處理的
2022-12-12 10:02:35
需要轉出,跟該原材料對應的運費進項需要轉出。
2018-05-13 07:06:08
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