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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-15 14:39

你好,這樣的話,你14萬掛往來處理,借銀行存款  貸:其他應付款

silence 追問

2020-06-15 14:47

這是他給我們公司用來支付他房子的維修費的,不需要我們還的。用其他應付款不合適吧?

佟老師 解答

2020-06-15 15:01

這個相當于你們只是幫著秀房子,發(fā)票到時開給他們,你對外支付時沖這個其他應付款

silence 追問

2020-06-16 09:26

老師,這也不對啊。比如說后期的發(fā)生維修費用3萬元。我該怎么做會計分錄?請老師具體寫一下,謝謝

佟老師 解答

2020-06-16 09:39

上面你先收后付就掛往來款
借借銀行存款 貸:其他應付款
支付
借:其他應付款
貸銀行存款
你后面由你自己承擔的維修費
借:管理費用
貸:銀行存款

silence 追問

2020-06-16 09:49

老師,這個3萬維修費是用這14萬支付的,不是我們自己承擔的。請問該怎么做?

佟老師 解答

2020-06-16 09:53

那跟上面一樣的就是往來掛賬,跟你們都沒有關系
借借銀行存款 貸:其他應付款
支付
借:其他應付款
貸銀行存款

silence 追問

2020-06-16 09:59

怎么覺得不太合適???發(fā)生一筆費用,然后走的是其他應付款?

佟老師 解答

2020-06-16 10:00

這個費用本身就不屬于你們,是別人讓你幫助修理的

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你好,這樣的話,你14萬掛往來處理,借銀行存款 貸:其他應付款
2020-06-15 14:39:49
拿到發(fā)票時候 借:待攤費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 攤銷房租 借:管理費用-房租 貸:待攤費用
2016-08-09 09:30:07
你好,銀行如果走賬 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 退回 借:管理費用—辦公費 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)
2019-10-16 12:19:32
你好,收到業(yè)主的物業(yè)費,不是應計入預收賬款嗎。
2019-04-08 11:04:33
你好 借主營業(yè)務成本 貸銀行
2020-07-06 16:09:59
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