甲公司為增值稅一般納稅人, 2019年12月購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,一臺(tái)價(jià)款一萬(wàn)元,增值稅1300元款,己打安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料,實(shí)際成本2000元零用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為1800元,售價(jià)2500元,安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)甲公司為增值稅,一般納稅人
閃閃的刺猬
于2020-06-15 15:32 發(fā)布 ??2936次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-15 15:33
你好
借;在建工程10000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300, 貸;銀行存款 11300
借;在建工程3800,貸;原材料2000,庫(kù)存商品1800
借;固定資產(chǎn)13800,貸;在建工程13800
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采購(gòu)庫(kù)存商品
借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
銷售庫(kù)存商品
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25

一般納稅人銷售17%
2018-03-09 14:46:16

你好,是的按照商品出庫(kù)單價(jià)作為計(jì)稅基礎(chǔ),需要轉(zhuǎn)化成不含稅金額
2019-06-11 13:31:42

你好,同學(xué),一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都是不計(jì)入產(chǎn)品成本的,都是要用于抵扣的。你的圖片的題目不是很清楚,把兩道題的完整的發(fā)過(guò)來(lái)我看看。
2019-01-17 14:17:18

你好!按確認(rèn)收入來(lái)。
2018-10-12 13:39:57
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