公司去年多計提了20000的工資(給大股東),但沒發(fā),現(xiàn)在 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,法人用微信支付員工工資和社保費怎么會計分 問
使用其他應付款-替代銀行存款就行 答
老師,老板想轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在老板100%持股A和B公司,現(xiàn) 問
因 A 公司凈資產(chǎn)為負且未實繳,無潛在價值時,0 元或象征性 1 元 較合理;若有潛在價值(如技術(shù)、渠道),雙方協(xié)商或經(jīng)評估定公允價。 內(nèi)部決策:A、B 公司(因老板 100% 持股,做股東決定),同意轉(zhuǎn)讓 / 收購。 簽協(xié)議:老板(出讓方)與 B 公司(受讓方)簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,明確價格、權(quán)利義務等。 稅務申報:繳印花稅(萬分之五,0 元轉(zhuǎn)讓則計稅為 0 );因凈資產(chǎn)負,老板無所得,個稅 0 申報。 工商變更:備變更申請書、協(xié)議、決議等材料,到工商辦股權(quán)變更,換發(fā) A 公司新執(zhí)照 。 答
您好,老師,麻煩問下咱自己廠生產(chǎn)的橡膠制品出口需 問
跟國內(nèi)是一樣的,只是開普票,稅率0% 答
請問投資性房地產(chǎn)計提減值時,不扣除預計凈殘值嗎? 問
你好,這個跟殘值沒關系的。 答

老師們,我們公司買了電子設備,要做折舊,是不是要先做賬下個月再提折舊?這個月做賬是不是可以這樣做:借固定資產(chǎn),貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款。然后下個月再提折舊做賬可不可以如下:借管理費用-固定資產(chǎn)折舊費,貸累計折舊,老師麻煩幫我看一下是不是這樣做?
答: 是的,分錄是正確的。先做賬下個月再提折舊
用其他應付款購買固定資產(chǎn),實際用銀行存款付款,借其他應付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)怎么增加?借固定資產(chǎn),貸什么?
答: 你好 借,固定資產(chǎn) 貸,其他應付款 借,其他應付款 貸,銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我10月份購買的固定資產(chǎn)電腦,10月記固定資產(chǎn)增加,借,固定資產(chǎn)---電腦15000,貸,其他應付款15000。11月份才把電腦15000元付款給賣電腦公司,借,其他應付款---某某公司15000,貸,銀行存款15000,請問這兩個憑證后面分別附什么附件?還有我掛賬,借,管理費用---招待費,貸,其他應付款---某某 ,這個憑證后面附什么附件,若果報銷后,借,其他應付款---某某,貸,銀行存款,這個憑證后面又附什么附件
答: 購買電腦的應該是發(fā)票,合同復印件,采購申請單! 付款的是付款申請單,付款單! 招待費掛賬的時候應該是費用報銷單自己發(fā)票等附件 付款的時候是銀行回單


紅塵俗客-向光而行 追問
2020-06-15 18:05
文文老師 解答
2020-06-15 18:11