老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

您好,五月份紅沖了一張16稅點的發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,銷售明細表沒有16稅點的目錄了,導致增值稅總表當月銷項稅額和開票系統(tǒng)的金額對不上,怎么辦?
答: 你好這種情況需要到稅務大廳去處理他們從后臺給你設置一下
增值稅納稅申報表附表1銷項明細導入,銷項稅比開票系統(tǒng)多了一分錢,已經(jīng)申報了,需要重新作廢嗎?
答: 好,差額放到營業(yè)外收支里面,不用作廢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于增值稅的,增值稅申報表中的銷項金額跟稅額應該是以金稅盤里的開票金額、稅額一致。但是自己做了每月開票明細,開票明細中的金額是以價稅合計金額除以百分之17,稅額是以金額乘以百分之17。這樣的話我的明細表的銷項金、稅額就與開票系統(tǒng)的有點誤差,誤差一般是幾毛,幾分錢。之前報增值稅時是以自己的統(tǒng)計表的銷項金額、稅額申報。這個怎么辦?
答: 差額計入營業(yè)外收支。

