
老師,去年12月份,支付一個半月房租,發(fā)票1月份到,當(dāng)時借,預(yù)付賬款,貸方,銀行存款。1月發(fā)票到了,我怎么做分錄。謝謝老師!
答: 如果支付尾款 借管理費用-租賃費 貸銀行存款 預(yù)付賬款
老師,先支付房租,后到發(fā)票。第一借預(yù)付賬款貸方銀行存款。發(fā)票到了我問你做分錄。謝謝
答: 你好,是一個月的房租,還是好幾個月的房租呢??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 您好 預(yù)付店面招牌的時候做的分錄是:借:預(yù)付賬款:10000元 貸:銀行存款:10000元 現(xiàn)在發(fā)票開回來38000元 怎么做賬啊 需要攤銷嘛 攤銷的話怎么做分錄啊
答: 這個可以直接計入費用的
老師,購買家具,分兩次付款第一次預(yù)付:借:預(yù)付賬款3947.5 銀行存款3947.5第二次付余款:3947.5,收到發(fā)票7895,接下來該如何做分錄呢
請問下,我公司IT部申請的付款今日頭條網(wǎng)絡(luò)費都是先付款一部分,我們都是先借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。發(fā)票后面補過來應(yīng)該怎么做分錄?
當(dāng)時沒有發(fā)票,做了借:預(yù)付賬款-**18070,貸:銀行存款18070,現(xiàn)在發(fā)票來了10150,我要怎么做分錄呢?

