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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 09:26

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸應(yīng)付賬款
(金額用負(fù)數(shù)表示)

虛擬的身影 追問(wèn)

2020-06-16 09:35

我們給供應(yīng)商開(kāi)的一張紅字信息通知單怎樣入賬

蔣飛老師 解答

2020-06-16 09:35

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
(金額用負(fù)數(shù)表示)

虛擬的身影 追問(wèn)

2020-06-16 09:40

老師,這張紅字通知單隨后會(huì)收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票,我需要按照紅字通知單直接入賬

虛擬的身影 追問(wèn)

2020-06-16 09:42

我們這張紅字通知單開(kāi)的是商品折讓

虛擬的身影 追問(wèn)

2020-06-16 09:43

我應(yīng)該按照你說(shuō)的哪個(gè)入賬

蔣飛老師 解答

2020-06-16 09:52

紅字通知單隨后會(huì)收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票,我需要按照紅字通知單直接入賬

……借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸應(yīng)付賬款
(金額用負(fù)數(shù)表示)
…附件紅字發(fā)票
(以這一回答為準(zhǔn))

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借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-06-16 09:26:14
您好,正常情況下是你能銷(xiāo)售以后會(huì)給您返利,這種您可以沖減您的成本
2019-03-24 10:41:00
之前錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票做了的需要入賬的
2019-09-02 09:11:17
你好,折扣發(fā)票是需要與正常銷(xiāo)售貨物發(fā)票一起開(kāi)具的,而不是單獨(dú)開(kāi)具折扣發(fā)票的
2018-01-17 14:54:07
你好!公司收到供應(yīng)商的返利,應(yīng)按以下規(guī)定辦理。國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào))第(二)項(xiàng)規(guī)定:“對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷(xiāo)返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金,不征收營(yíng)業(yè)稅”;第二條規(guī)定:“商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”;第三條規(guī)定:“應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金的計(jì)算公式調(diào)整為:當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=當(dāng)期取得的返還資金/(1+所購(gòu)貨物適用增值稅稅率)×所購(gòu)貨物適用增值稅稅率”。
2016-04-27 20:32:00
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