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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 09:56

你好  借其他應(yīng)收款-老板貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅。 都掛老板往來賬

學習困難戶 追問

2020-06-16 18:13

那老板轉(zhuǎn)給財務(wù)的備用金該怎么處理,備用金用于員工伙食菜錢

meizi老師 解答

2020-06-16 18:16

你好      沒有通過公司賬戶 。 你就做 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸其他應(yīng)付款-老板

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你好 借其他應(yīng)收款-老板貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅。 都掛老板往來賬
2020-06-16 09:56:01
你好!借其他應(yīng)收款—員工 貸其他應(yīng)收款—老板。
2020-08-04 15:04:36
你好, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-現(xiàn)金款
2022-01-15 15:43:35
您好 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
2019-12-24 16:09:05
你好,借現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,
2019-08-06 15:53:28
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