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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 11:29

你好  業(yè)務(wù)不是很多的話(huà) 可以考慮注冊(cè)個(gè)體戶(hù) 繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 11:30

年銷(xiāo)售大約50萬(wàn)左右

meizi老師 解答

2020-06-16 11:32

你好 可以的。  你個(gè)體戶(hù)屬于小規(guī)模的話(huà)季度不超過(guò)30萬(wàn)還可以免征增值稅的 和附加稅的

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 11:33

個(gè)體戶(hù)都交什么稅呢?老師

meizi老師 解答

2020-06-16 11:36

你好 一般涉及 增值稅 、城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加   個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 11:37

那他的法人和員工要不要交社保?要是交社保是交職工社保還是靈活就業(yè)

meizi老師 解答

2020-06-16 11:39

你好 有員工要繳納社保 同時(shí)還需要報(bào)工資薪金個(gè)稅的

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 11:41

我是想問(wèn)個(gè)體戶(hù)的員工和法人交社保和一般人一樣也是職工社保,不是靈活就業(yè)人員社保呀?

meizi老師 解答

2020-06-16 11:43

你好  按職工社保購(gòu)買(mǎi)的。 已經(jīng)入職了 按員工繳納社保 不是靈活

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 11:49

哦,那個(gè)體戶(hù)法人每月也在公司開(kāi)工資,報(bào)個(gè)稅是報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得還是工資薪金

meizi老師 解答

2020-06-16 12:07

你好   報(bào)工資薪金個(gè)稅

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 12:14

要是到年底有利潤(rùn),比如收入50萬(wàn)成本35萬(wàn)費(fèi)用10萬(wàn)凈利潤(rùn)五萬(wàn),這要是想把凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)給法人就的報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是吧?

meizi老師 解答

2020-06-16 12:21

你好     你已經(jīng)繳納了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅了在分配利潤(rùn)不在繳納個(gè)稅了。

1632735129 追問(wèn)

2020-06-16 12:27

我沒(méi)太明白老師,要是法人在個(gè)體戶(hù)這開(kāi)工資,剛才你說(shuō)的是報(bào)工資薪金個(gè)稅,那要是年底有五萬(wàn)多的凈利潤(rùn)要叢對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)給法人不用交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?

meizi老師 解答

2020-06-16 12:30

你好   這個(gè)是兩個(gè)不同稅種 。 發(fā)放工資 你要報(bào)工資薪金個(gè)稅。 取得了利潤(rùn) 報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅  分別報(bào)

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你好 業(yè)務(wù)不是很多的話(huà) 可以考慮注冊(cè)個(gè)體戶(hù) 繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
2020-06-16 11:29:37
不一樣的個(gè)體戶(hù)里面有興致嗜血的個(gè)體戶(hù),如果是小規(guī)模有限公司 而且個(gè)體戶(hù),他沒(méi)有注冊(cè)資本。
2021-11-03 14:02:44
你好!總體來(lái)說(shuō),個(gè)體戶(hù)管理沒(méi)有那么嚴(yán)格。
2019-01-18 09:44:25
去稅局報(bào)道看你們稅局咋給你們定稅咋交。
2018-12-23 10:24:59
你好,會(huì)影響負(fù)責(zé)人的 信用
2018-04-17 10:11:46
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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