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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-16 11:49

您好
那差額不需要處理 就是賬上沒有進項 申報表有

紫色風景 追問

2020-06-16 11:50

那月底我不是要結轉增值稅嗎?結轉下來的金額和報表金額對不上

bamboo老師 解答

2020-06-16 11:55

您賬上沒有入賬 沒法1月份就寫分錄啊 
可以先寫繳納的分錄 等到3月份入賬后再寫結轉的分錄

紫色風景 追問

2020-06-16 11:58

老師沒懂,三月份賬面金額為306640.98元,其中一月已認證的有541.86+341.56,四月認證的有22.64元,實際我進項報稅抵扣的有306007.59元,請問我怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2020-06-16 12:02

您平時增值稅結轉怎么寫的分錄

紫色風景 追問

2020-06-16 12:11

我們之前會計就一筆借轉出未交增值稅貸應交稅費_未交增值稅我做賬是把進項銷項都轉平,就留一個未交增值稅余額

bamboo老師 解答

2020-06-16 12:12

正常的是月末的時候寫
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
年末的時候把增值稅下三級科目結平

紫色風景 追問

2020-06-16 12:15

未交增值稅賬面金額和實際報稅金額不一致怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-06-16 12:24

等您3月份進項稅額入賬了 后面就一致了啊 就只有1 2月份不一致

紫色風景 追問

2020-06-16 13:21

老師三月份也不一致,三月有已做賬四月才認證的一張發(fā)票,那結轉增值稅是按照賬面結轉還是按照報稅金額結轉呢?

bamboo老師 解答

2020-06-16 13:28

結轉增值稅是按照賬面結轉  
或者稅金認證后把稅金先入賬

紫色風景 追問

2020-06-16 13:29

老師,那就是本月結轉的增值稅賬面和實際稅務就是有差額對吧。

紫色風景 追問

2020-06-16 13:32

老師你好我是按照這個方法結轉增值稅的。

bamboo老師 解答

2020-06-16 13:33

是本月結轉的增值稅賬面和實際稅務就是有差額 對的
這樣結轉正確的

紫色風景 追問

2020-06-16 13:34

好的,謝謝老師,感謝耐心解答
老師

bamboo老師 解答

2020-06-16 13:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關問題討論
你好!可以的。借原材料 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款等
2017-07-31 13:41:48
您好 那差額不需要處理 就是賬上沒有進項 申報表有
2020-06-16 11:49:09
你好 你做賬 還要記得認證的。 在增值稅認證平臺認證 學堂有課程的去看看
2020-05-11 15:46:36
您好,紅字發(fā)票不需要認證
2021-01-08 16:32:13
你好,如果發(fā)票退回給客戶,需要把原來的憑證沖銷掉
2018-09-22 09:57:05
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