
前幾個月生產(chǎn)領(lǐng)用原材料數(shù)量錯了,全以結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,本月出售原材料,大與庫存原材料,應(yīng)該怎么處理。
答: 您好!做差錯更正,把之前的憑證沖紅,重新做正確的憑證
老師,請問生產(chǎn)領(lǐng)用原材料可以不全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中嗎?掛在賬上有結(jié)余有沒有問題
答: 你們?nèi)款I(lǐng)用了,全部已經(jīng)入庫了的話,可以結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自行建造固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料時 原材料結(jié)轉(zhuǎn)的會計科目怎么寫,領(lǐng)用庫存商品時 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的科目怎么寫 為什么原材料的稅額可以抵扣 庫存商品又不做視同銷售處理呢
答: 您好 因為不動產(chǎn)進項稅額可以抵扣 所以進項稅額不需要轉(zhuǎn)出 也不需要視同銷售 借:在建工程 貸:原材料 貸:庫存商品


郭老師 解答
2020-06-16 13:28
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2020-06-16 13:46
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2020-06-16 13:55