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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-16 14:19

應收這個錢需要收回來的
應付款,你們付款出去,
庫存商品和固定資產(chǎn)需要處置。

曉文 追問

2020-06-16 14:21

具體點,怎么處置,報表上怎么做,還有現(xiàn)金,銀行存款,固定資產(chǎn),庫存商品貸方科目作為什么入賬

曉文 追問

2020-06-16 14:22

應收應付是不是不轉入新帳?

曉文 追問

2020-06-16 14:23

那以后收回來,付出去,怎么做?

郭老師 解答

2020-06-16 14:25

你好,應收賬款,你們單位需要收回來,
借銀行存款貸應收賬款
應付賬款,你們支付出去借應付賬款貸銀行存款
庫存商品,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸庫存商品
固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理結轉營業(yè)外收支。

曉文 追問

2020-06-16 15:02

庫存商品和固定資產(chǎn)轉入新公司,可以直接做資本公積嗎?

曉文 追問

2020-06-16 15:03

借 固定資產(chǎn)或者庫存商品 貸資本公積,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2020-06-16 15:04

不是,他的股東不可以的。

曉文 追問

2020-06-16 15:33

那現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,固定資產(chǎn)可以作為老板(股東)投資入公司實收資本嗎?

郭老師 解答

2020-06-16 15:35

你好,你們有實物出資嗎?章程里面有實物出資的可以。

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應收這個錢需要收回來的 應付款,你們付款出去, 庫存商品和固定資產(chǎn)需要處置。
2020-06-16 14:19:16
你好;? 你只有這些數(shù)據(jù)嗎; 你應交稅費; 實收資本 ;這些都沒有數(shù)據(jù)的話; 你先錄入累計發(fā)生金額和期末數(shù)據(jù); 看是否試算平衡?
2023-03-24 09:17:40
你好,庫存現(xiàn)金,銀行存款 可以有余額 固定資產(chǎn),應收應付,其他應收,庫存商品這些是不可以有余額的
2018-06-27 15:03:05
你好,學員,調整到營業(yè)外收支科目的
2022-12-09 16:41:27
您好,是的,所有應收/其他應收單位余額在貸方,所有應付/其他應付單位余額在貸方的都是我們的債權人
2024-05-09 18:57:58
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