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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 16:09

直接做賬務(wù)處理
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款

江老師 解答

2020-06-16 16:12

一、借:以前年度損益調(diào)整   20000
貸:應(yīng)付賬款    20000
二、借:利潤分配——未分配利潤20000
貸:以前年度損益調(diào)整    20000
沒有這個(gè)科目,可以新增這個(gè) 一級(jí)科目,做賬務(wù)處理。

江老師 解答

2020-06-16 16:17

這個(gè)費(fèi)用也不是本年的費(fèi)用了,按稅法規(guī)定就是計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理了。以前年度損益調(diào)整是損益類科目,當(dāng)月結(jié)平后,計(jì)入”利潤分配——未分配利潤“科目

江老師 解答

2020-06-16 16:37

是的,需要新增這個(gè)一級(jí)科目,再按上述的分錄進(jìn)行賬務(wù)處理。

艷楊天 追問

2020-06-16 16:10

我沒有以前年度損益調(diào)整科目,老師,金額是20000,這咋辦呢?

艷楊天 追問

2020-06-16 16:16

以前年度損益調(diào)整,是屬于資產(chǎn)類,負(fù)債類,還是   屬于啥  我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

艷楊天 追問

2020-06-16 16:36

我在損益類科目里加上了,

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相關(guān)問題討論
直接做賬務(wù)處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
2020-06-16 16:09:21
你好 借;銷售費(fèi)用 貸;銀行存款
2018-07-24 15:20:37
公司不是做廣告的,那是計(jì)入什么科目
2022-04-12 16:07:36
你好 借 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款等
2019-05-19 20:48:10
你好,通過應(yīng)付賬款核算的
2018-06-01 08:47:38
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