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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 17:25

你好  你說之前暫估應(yīng)付賬款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。這樣好判斷 。    你應(yīng)付賬款和工資 是分別兩個業(yè)務(wù)   具體說說 才好判斷

Sio 追問

2020-06-16 17:27

就是一些成本費用。我想就計提工資時,借:應(yīng)付賬款–暫估  減少貸:應(yīng)付工資  增加

meizi老師 解答

2020-06-16 17:28

你好 不能 。你不能直接來沖   你要按實際業(yè)務(wù)分別掛賬的

Sio 追問

2020-06-16 17:33

因為當時就是暫估費用的嘛,虛的東西,也沒有具體哪個費用,所以營業(yè)費用也是費用,我就想現(xiàn)在沖掉,因為這個公司也要注銷了,要把暫估沖掉,老師你就告訴我,是不是像這筆分錄就不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤,也沒法轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-06-16 17:35

你好 1. 虛的東西 就紅沖分錄即可。  不需要轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬去的 。  你紅沖就行了。  是的  你不是損益科目 不會影響利潤的    也不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

Sio 追問

2020-06-16 17:39

好的,謝謝老師,因為在之前應(yīng)付賬款對應(yīng)暫估的成本費用,已經(jīng)在之前當期結(jié)轉(zhuǎn)到利潤了,所以現(xiàn)在紅沖就好

meizi老師 解答

2020-06-16 17:41

你好 嗯是的  但是你們紅沖了成本費用 會增加你們的利潤的

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你好 你說之前暫估應(yīng)付賬款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。這樣好判斷 。 你應(yīng)付賬款和工資 是分別兩個業(yè)務(wù) 具體說說 才好判斷
2020-06-16 17:25:00
您好,您公司使用的是小企業(yè)會計準則的話,是可以這樣做補計提分錄的。
2021-02-18 16:01:01
你好 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ??
2023-01-09 20:45:43
你好,借方是以前年度損益調(diào)整科目
2018-03-12 16:31:45
你好, 1.在計提利潤分配的時候,會計分錄: 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:應(yīng)付利潤, 支付時: 借:應(yīng)付利潤, 貸:銀行存款, …對的
2020-03-31 08:45:29
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