
老師你好,以前會計做的帳應收,應付都有余額,實際己經(jīng)沒有了,怎么把帳平了
答: 您好,把應收賬款全部結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,把應付賬款全部結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
@汪老師,應收余額多了113,以后實際應收余額是0.00,注銷時這個113的余額怎么辦
答: 這個113的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的會計做的應收應付賬務(wù)余額跟實際的應收應付的金額不一致,怎么辦?
答: 那就需要你重新去核對了,這個事真的很辛苦。

