有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊,公司主體為關(guān)聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問
您好,第一個(gè)是直接入費(fèi)用了,后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用 答

某商場以“買一贈(zèng)一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺(tái),成本為每臺(tái)18000元,每臺(tái)售價(jià)(不含稅)20000元,同時(shí)贈(zèng)送B商品50件(B商品不含稅單價(jià)為1200元),B商品實(shí)際成本為700元/件。增值稅率13%,計(jì)算該商場此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
答: 您好,您這種情況下可以按A 和B產(chǎn)品按正常銷售價(jià)格開票,然后同時(shí)再用負(fù)數(shù)的形式開折扣在同一張發(fā)票上面
購入甲材料6000kg 不含稅單價(jià)8元 貨款未付 材料已入庫(增值稅率為13%)
答: 借:原材料48000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)6240 貸:應(yīng)付賬款54240
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4.15日,銷售A材料500千克,不含稅單價(jià)為80元,增值稅率13%款項(xiàng)已收到并存入銀行,其采購成本為每千克20元。
答: 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入a材料500*80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),500*80*13% 借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料500*20

