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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-17 10:57

你好,需要開票的,申報(bào)納稅根據(jù)收入來申報(bào)的,科目和其他企業(yè)有些區(qū)別,可以看下我們基金公司的實(shí)操練習(xí),里面科目分錄都有的

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 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
你好,需要開票的,申報(bào)納稅根據(jù)收入來申報(bào)的,科目和其他企業(yè)有些區(qū)別,可以看下我們基金公司的實(shí)操練習(xí),里面科目分錄都有的
2020-06-17 10:57:45
您好,您說的待轉(zhuǎn)金具體是什么情況
2020-05-16 14:43:46
你好,開紅字發(fā)票信息表。開具紅字發(fā)票再開正確的藍(lán)字。
2019-07-31 16:38:12
增值稅申報(bào)表里面有一個(gè)附表,是專門 填寫加計(jì)扣除數(shù)據(jù)的。需要,加計(jì)扣除計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-17 17:53:11
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